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청구서 발행 설정 중 「세금」 묶음 살펴보기
「세금」 묶음은 세금을 어떻게 계산하고 어느 나라 기준으로 다룰지 정합니다. 이 쪽에서는 반올림 방식, 재정 국가, Not Subject to VAT 세 칸을 설명합니다. 칸을 바꾼 뒤에는 위쪽 저장을 눌러야 적용되고, 세 칸 모두 회사마다 따로 저장됩니다.
같은 묶음의 다른 칸은 각자의 쪽에서 다룹니다.
- 세금 기본값: 새 품목에 붙는 기본 세금 정하기
- 부가가치세 번호 확인: 유럽 거래처 부가가치세 번호를 확인하는 설정 알기(VIES)
- 현금주의: 세금을 대금 받은 날 기준으로 잡는 현금주의 설정 알기
유럽 원거리 판매처럼 다른 나라 회사에만 쓰이는 칸은 재정 국가가 대한민국인 회사 화면에 나오지 않습니다.
반올림 방식
원 단위 아래로 떨어지는 세액을 어디서 반올림할지 정합니다. 두 가지 가운데 하나를 고르고, 처음 값은 세금당 반올림 처리입니다.
- 세금당 반올림 처리: 줄마다 세액을 반올림하지 않은 채 더한 뒤, 문서 전체의 세액을 마지막에 한 번 반올림합니다.
- 항목별 반올림 적용: 줄마다 세액을 먼저 반올림하고, 반올림한 값을 더해 합계를 냅니다.
공급가액 1,005원짜리 줄 세 개에 부가세 10%를 붙이면 이렇게 달라집니다. 한 줄의 세액은 100.5원입니다.
| 방식 | 세액 합계 | 청구서 합계 |
|---|---|---|
| 세금당 반올림 처리 | 301.5원을 반올림해 302원 | 3,317원 |
| 항목별 반올림 적용 | 101원씩 세 줄, 303원 | 3,318원 |
이 값은 청구서뿐 아니라 판매 견적서·주문서, 구매 발주서, POS 주문의 세금 계산에 모두 쓰입니다.
위피스에서는 품목 가격을 세금 제외로 적는 회사(회사끼리 거래가 많은 경우)라면 처음 값 세금당 반올림 처리를 그대로 씁니다. 문서 전체 공급가액의 10%와 세액이 맞아 세금계산서 금액과 비교하기 쉽습니다. 소비자에게 세금 포함 가격으로 파는 가게라면 항목별 반올림 적용을 고릅니다. 줄마다 보이는 금액을 더한 값이 합계와 맞습니다. 세금 포함·제외 가격은 새 품목에 붙는 기본 세금 정하기의 가격 칸에서 정합니다.
바꿔도 이미 승인한 청구서의 금액은 그대로입니다. 새로 만들거나 고치는 문서부터 바뀐 방식으로 계산합니다.
재정 국가
회사가 세금을 신고하는 나라입니다. 처음 값은 「대한민국」이고, 재무 현지화에서 대한민국을 고를 때 함께 들어왔습니다.
이 값은 아래 화면에 쓰입니다.
| 화면 | 영향 |
|---|---|
| 청구서 줄의 세금 | 재정 국가와 나라가 같은 세금만 고를 수 있습니다 |
| 세금 이름 | 재정 국가와 다른 나라의 세금은 이름 뒤에 나라 코드가 붙어 보입니다 |
| 청구서의 증빙 유형 | 재정 국가가 대한민국일 때만 매출·매입 청구서에 증빙 유형 칸이 보입니다 |
| 거래처의 증빙 유형 | 재정 국가가 대한민국일 때만 거래처 화면에 증빙 유형 기본값 칸이 보입니다 |
위피스에서는 대한민국을 그대로 둡니다. 다른 나라로 바꾸면 들어 있는 한국 세금 18개를 청구서 줄에서 고를 수 없게 되고, 부가가치세 신고서로 이어지는 증빙 유형 칸도 사라집니다. 증빙 유형은 부가가치세 신고서 보기에서 설명합니다.
Not Subject to VAT
부가가치세 납부 의무가 없는 사업자를 위한 칸입니다. 재정 국가가 유럽연합 나라이거나 스위스인 회사에만 보이므로, 재정 국가가 대한민국인 회사 화면에는 나오지 않습니다.
한국의 면세사업자는 이 칸 대신 면세 세금과 세금 매핑 규칙으로 처리합니다. 순서는 한국 세금 살펴보기의 「세금 매핑 규칙」을 봅니다.